1.通过对公司现行的业务流程进行梳理和评估搭建并持续完善公司内部控制体系。
2.主导各审计项目工作,包括但不限于经营收支审计、内部控制审计、离任审计、工程财务结审计等;能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见,对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计。
3.制定审计项目规划,编制内部审计项目的实施方案及客观的审计报告,并对审计发现的问题提出具体的改进措施和建议。
4.完成公司领导交办的其他审计相关工作。
任职要求:
1、工程造价、审计、财务、会计或税务相关专业,统招专科及以上学历;
2、五年以上相关工作经验,无不良执业记录,具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计经验者优先考虑;
3、熟悉施工单位业务流程,有扎实的专业基础知识;
4、作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;善于与人沟通,具有良好的沟通协调能力及团队协作能力。
5、薪资具体面议。